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内部审计谈话提纲模板

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审计工作计划范文模板

审计工作计划范文模板(精选22篇)审计工作计划范文模板 篇1  第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况  组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:  1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。  2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。  3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。  4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时

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审计工作计划范文模板

审计工作计划范文模板(精选14篇)审计工作计划范文模板 篇1  一、实习时间  xx年x月x日——xx年x月x日  二、实习地点  校内:案例讨论室、管理学院机房  三、实习内容  在一周的实习里,我们首先了解审计的整个基本流程,主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税金及附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐,而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容,审计过程也有所不同。  货币资金的审计过

审计人员年度工作总结模板

审计人员年度工作总结模板(精选13篇)审计人员年度工作总结模板 篇1  各位领导:  一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:  1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。  2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分

纪委书记对新提拔干部的任前集体谈话提纲

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纪委书记对新提拔干部的任前集体谈话提纲 同志们: 首先祝贺大家正式履行。按照《干部任用条例》,今天我们对新提拔使用的干部进行一次任前集体谈话。此次任前谈心谈话,既是干部任免的必经环节,又是一次党性教育,还是一次警示教育,目的就是希望大家常怀感恩之心,牢记岗位之责,珍惜工作岗位,不负组织和家人的殷切期望,在各自的新岗位上展示新气象、干出新作为。下面,我讲三点意见: 一、正确认识对待这次人事调整工作 这次,共有XX名年轻有为、能力突出的同志被提拔或重用,这是组织经过充分酝酿和民主推荐的结果,在人员岗位安排上事前组织也听取了各方面的意见,进行了反复研究和酝酿,总体上是本着“用人所长、发挥优势”和“实

最新年度审计工作计划 年度内部审计工作计划

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时间流逝得如此之快,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,是时候开始写计划了。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文,我们一起来了解一下吧。年度审计工作计划 年度内部审计工作计划篇一坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《xxx属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资

2023年内部审计工作计划范文

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2023年内部审计工作计划范文(精选14篇)2023年内部审计工作计划范文 篇1  一、指导思想  审计工作围绕街道发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕街道中心,突出重点,求真务实”的工作方针,建立、健全内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为街道的发展提供有力保障。  二、年度工作目标  围绕街道全面建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,进一步加强股份经济合作社集体资产、资源、资金监管,推进

2023医院内部审计工作计划范文

2023医院内部审计工作计划范文(精选3篇)2023医院内部审计工作计划范文 篇1  医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室20xx年工作计划如下:  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。  2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中

2023年内部审计工作计划范文

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2023年内部审计工作计划范文(精选24篇)2023年内部审计工作计划范文 篇1  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。  2、20__年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。  二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下:  1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善  ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据

上市公司内部审计工作计划

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上市公司内部审计工作计划工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点,审计如何制定工作计划呢?下面是小编收集整理关于上市公司内部审计工作计划,希望大家喜欢。上市公司内部审计工作计划篇一xxxx年全市审计信息宣传工作的指导思想是:以中国特色社会主义理论体系为指导,深入学习贯彻党的精神,紧紧围绕审计工作中心,突出重点,有计划、有步骤地加大审计信息宣传力度,不断提升审计成果,扩大审计影响,为在更高层面发挥审计的监督作用营造良好的舆论环境。一、围绕中心,突出重点,明确审计信息宣传的内容(一)围绕党和国家的路线、方针、政策和重大部署,大力宣传全市审计机关在学习贯彻党的精神,认真履行审计监督职责等方面采取的

2023年度内部审计工作计划

2023年度内部审计工作计划(精选26篇)2023年度内部审计工作计划 篇1  一、指导思想:  认真贯彻落实xx大精神,以科学发展观为统领,继续坚持"围绕中心、服务大局"的指导思想,牢固树立"审计为发展服务"的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。  二、工作重点  (一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡"离"必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联

石油公司内部审计报告3篇

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以下是为大家整理的关于石油公司内部审计报告的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅!【篇1】石油公司内部审计报告  ××公司董事会:  我们理解委托,审计了贵公司2023年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。  这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的职责是对这些会计报表发表审计意见。  我们的审计是根据《中国注册会计独立审计准则》进行的。  在审计过程中,我们结合贵公司的实际情景,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。  经审计,我们发现贵公司200×年10月份预提的本年度第四季度短期银行借款利息××元,全部作为当月费用处理。  我们认为,按照《企业会计准则》的规定,第四季

2023年内部审计工作计划范文

2023年内部审计工作计划范文(通用12篇)2023年内部审计工作计划范文 篇1  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。  2、20__年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。  二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下:  1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善  ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据

2023年度内部审计工作计划

2023年度内部审计工作计划(精选20篇)2023年度内部审计工作计划 篇1  一、指导思想:  认真贯彻落实某大精神,以科学发展观为统领,继续坚持"围绕中心、服务大局"的指导思想,牢固树立"审计为发展服务"的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。  二、工作重点  (一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡"离"必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系

石油公司内部审计报告3篇

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以下是为大家整理的关于石油公司内部审计报告的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅!【篇1】石油公司内部审计报告  ××公司董事会:  我们理解委托,审计了贵公司2022年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。  这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的职责是对这些会计报表发表审计意见。  我们的审计是根据《中国注册会计独立审计准则》进行的。  在审计过程中,我们结合贵公司的实际情景,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。  经审计,我们发现贵公司200×年10月份预提的本年度第四季度短期银行借款利息××元,全部作为当月费用处理。  我们认为,按照《企业会计准则》的规定,第四季

宾馆内部承包合同协议模板

宾馆酒店内部公共关系是要通过一系列传播沟通活动,小编今天下面就给大家整理承包合同,仅供大家来收藏哦 宾馆内部承包合同模板 发包人: 承包人: 经甲乙双方经平等、自愿协商,就乙方承包甲方宾馆事宜,进行协商达成一致,特订立本合同,以资共同遵守。 一、承包范围 1、至四层,共57个标准双人间、1间办公室及宾馆配套服务设施,约 2、以上经营资产的所有权为甲方所有。乙方按本合同约定行使承包经营权。 二、承包经营期 乙方承包期限为:自20 年 月 日至20 年 月 日止。 三、承包风险金、管理费 乙方应当在签订本合同后五日内,向甲方交纳承包风险金人民币 五万元,由股东 的股份承担担保责任。本合同效力终止时

最新审计个人工作总结范文模板

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最新审计个人工作总结范文模板(精选7篇)最新审计个人工作总结范文模板 篇1  《##市农业局关于农业部的通知》精神8月14日##县纪委的《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》要求,对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计,现总结:  一、农村财务审计的主要作法  1、宣传,认识。在审计工作前,县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔〕120号)。通知指出:农村集体经济组织审计,能够地保护集体经济组织和农民的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建设,村级监督和权力制约机制;农村集体经济组织审计,是“三农”工作的要求,是民生和农村的要求,是农村发展的保障。要求各街

精选公司内部责任追究制度模板参阅

正所谓,无规矩不成方圆,今天爱学范文网特意整理准备了精选公司内部责任追究制度模板参阅,供各位借鉴,希望内容对你有帮助。 第一章 总 则 第一条 为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责,加强队伍建设、明确领导责任,提升公司治理和内部控制建设水平,根据有关法律、法规和规章制度,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假,损害公司或其他股东利益的行为;或者在其管辖范围内发生了重大问题,虽然该人员不是直接当事人也没有参与,但有失职、失察、未勤勉尽责,对公司发展或经管管理造成不良影响的,

2023最新审计工作计划范文模板

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2023最新审计工作计划范文模板(精选14篇)2023最新审计工作计划范文模板 篇1  第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况  组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:  1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。  2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。  3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。  4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来

2023年审计人员工作总结模板

下面是小编为大家整理的2023年审计人员工作总结模板【精选推荐】,供大家参考。时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,过去这段时间的辛苦拼搏,一定让你在工作中有了更多的提升!是时候抽出时间写写工作总结了。在写之前,可以先参考范文,下面是小编给大家带来的审计人员工作总结模板5篇,希望大家能够喜欢!审计人员个人工作总结1我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮忙和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查资料下发整改通知书并监督落实整改情景,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作