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审计公告属什么公文

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内部审计工作计划2023

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内部审计工作计划2023(精选13篇)内部审计工作计划2023 篇1  为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。  一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的

审计助理个人简历表

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简历表审计助理个人简历表个人简历表名字:范文大全性别:男人民族:韩(哈)出生日期:1991年6月6日证书编号:婚姻状况:未婚高度:172厘米体重:60公斤户籍:广东xx当前位置:广东xx毕业学校:广东工业师范大学天河学院学术日历:职业培训学院专业名称:会计电算化毕业年份:2013年工作年限:一年内职位:工作强度职位性质:全职职位类别:无限的职位:出纳;统计员等。工作区域:xxx;治疗要求:可以协商;没有必要提供住房到达时间:你可以随时值班技能专长语言能力:英语b级;标准普通话计算机能力:好;本文中的信息来自。请注明是否转载。综合技能:教育培训教育经历:时间在哪所学校学位2010年9月-2013

标准审计报告模型的标准模板

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Audit是指专门机关依法对各级政府、金融机构、企事业单位的重大项目和财务收支进行事前、事后检查的独立经济监督活动。本文是由小编大全编制的标准审计报告模型,仅供参考。标准审计报告范本第1条农行有限公司:我们审计了后附的美国广播公司(以下简称您的公司)财务报表,包括20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备报表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表和财务报表附注。1.管理层对财务报表的责任按照《企业会计准则》和《企业会计制度》编制财务报表是贵公司管理层的责任。这一责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,使财务报表不存在因舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用适当

审计培训报告有5个精选示例

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培训报告是展示自己培训收获和成长的重要报告,那么培训报告怎么写呢?小编挑选了一些训练报告的优秀范例,让我们来看看。审计培训总结转眼间,为期5周的审计模拟培训即将结束,我们在张老师的带领下进行了审计模拟培训。通过这段个人实践,我认识到了将审计理论应用于审计实践的重要性。这几周我们培训的主要内容如下:我们三人一组,先了解审计的一般流程;其次,在案例中对公司内部控制进行测试和评价;再次是货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、收入和成本的审计;最后,一个小组提交该单位的审计报告。在培训过程中,我们进行了简短的讨论,并对培训内容进行了基本的分工。每个组员基本完成了老师布置的审核任务,审核模拟培训

审计署执法调查报告

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根据审计署《审计法规实施检查研究工作方案》x市局会议精神,我局高度重视,迅速派出人员,认真开展研究工作。现将情况报告如下:一、检查研究工作开展情况(一)了解精神,提高认识。及时召开全体会议,研究部署对我x审计法律法规执行情况的检查x调查。会上,我们进一步研究了审计署《审计法规实施情况检查研究工作方案》,并对问卷35项x审计项目质量检查表4大项中的26项进行了逐一研究。与会同志充分认识到检查研究审计法规执行情况的意义,了解了方法x步骤。(二)加强领导,明确责任。成立以局长为首的领导小组,研究制定检查调研工作计划,明确局领导牵头,各部门负责人协调配合,逐项分解检查调研任务,落实每个人的工作职责,为

审计业务学习计划示范文本

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为进一步加强我院审计人员业务学习,规范审计人员执行审计业务行为,不断提高自身素质,确保审计质量,防范审计风险,充分发挥审计“免疫系统”保障国民经济和社会健康运行。经局党组研究,特制定2011年业务学习计划如下:一、学习的目的通过学习,提高审计人员的学习能力、实践能力和创新能力;增强运用理论分析问题、解决问题的能力,进一步提高全局审计人员的整体素质。二、学习方式采用自学、集中学习、交流发言、领导课、外教课。第三,学习载体1.每个月专注学习;2.审计员论坛;3.在线学习;4.出去交流。第四,学习要求1.原则上每月集中学习一次,参与率要达到98%以上。2.在积极参与集中学习的同时,还要制定个人自学计

投资审计员工作汇报总结

投资审计员工作汇报总结(精选3篇)投资审计员工作汇报总结 篇1随着我县经济形势日新月异的发展,固定资产投资迅猛递增,基础设施建设逐步完善,财政性资金在整个固定资产投资中发挥着不可替代的作用。如何加强对政府投资建设项目的审计监督,防止“跑、冒、滴、漏”,提高资金的使用效益?几年来,我局就此进行了一系列有效的实践和探索,经历了“从零开始从无到有由弱渐强”的过程,信守了“质量就是审计生命线”的工作方针,以促进完善投资管理为目的,把投资审计和效益审计有机的结合起来,对政府投资建设项目实施全过程、全方位的审计监督,开创了全县投资审计工作的新局面,取得了较好社会效益和经济效果。一、我县固定资投资审计的发展

2023内部审计员工作计划

2023内部审计员工作计划(精选24篇)2023内部审计员工作计划 篇1  为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。  一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单

审计监察部工作计划范文

XX年自控股集团开始组建运行后,审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于XX年6月份进入集团工作,通过半年来的实践经验切身体会到,作为集团的服务性部门,确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。作为集团审计监察部的员工,我将继续在集团领导的带领下,按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作,为创一流工作制定严格的标准,并认真、严格执行。力争在XX年争创一流工作标准,我的具体工作职责与标准如下:一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作目前,集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头,预计XX年将完成房

审计自查自纠开展情况3篇

审计自查自纠开展情况3篇审计自查自纠开展情况篇1  根据总行下发的《银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:  一、储蓄存款业务  储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。  二、企业帐户管理  对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐

最新审计工作计划范文

最新审计工作计划范文(精选31篇)最新审计工作计划范文 篇1为了在新的一年里更好的工作,特制订以下的工作计划:一、总体工作思路20__年审计工作的总体思路是:以科学发展观为指引,认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建设和队伍建设,为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。二、工作目标任务一审计项目安排对20__年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,审计中重点以预算管理和资金分配为重点,以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容,关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况,促进预算分配公开透明、科学规范,财政资金运行安全、合

有关审计培训的心得体会

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有关审计培训的心得体会有关审计培训的心得体会怎么写?通过培训和学习,要学会对自己作出心得和体会,这样才能认识自我,提升自我,以下是小编为您整理的有关审计培训的心得体会相关资料,欢迎阅读!审计培训心得体会篇一6月18日下午,我们一行七人来到烟台东x宾馆参加经济效益审计培训学习,我们充分的利用了这次培训的机会,把平时审计时的疑问带到了培训现场,认真的倾听了每一位老师的讲课,在为期5天的培训学习中我们先后听取了青岛审计局陈呈明、张连春两位处长讲的《经济效益审计实务》、中国审计学会秘书处郭彤博士讲的《绩效审计的理论与实务》、烟台张裕集团有限公司副总经理冷斌讲的《经济效益审计经验、做法》、xxx审计局副

工程审计个人工作总结范文

工程审计个人工作总结范文(精选7篇)工程审计个人工作总结范文 篇1  20xx年工程审计部部门,在公司领导的指导和大力支持下,各部门的积极配合下,审计部全体员工的努力工作下,紧紧围绕公司领导的指示精神,本着积极认真负责的态度,做到公平公正的审核,在此,对一年来的工作进行总结:  一、努力完成工作任务,取得良好成绩  20xx年,审计部门全体成员围绕中心,注重实效,以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作,推动局整体工作又好又快发展。  二、全省项目审计工作开展顺利  20xx年,全省共开展工程建设项目审计348个,审计资产总额6.93亿元,提交审计结果报告190份,提出建议43条,促进增收节支

最新财务审计求职简历表格优质

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。财务审计求职简历表格篇一求职者想要提高个人简历的竞争力,首先需要在自我介绍的内容中突出自己曾经在大型公司进行就职。由于大型公司的竞争力较强,能够在大型公司工作意味着自身具备较强的竞争能力。将此类竞争优势完美的展现,能够有效增加求职者的竞争力,如果求职者具备一定的文学修养,将优美的词汇运用到个人简历的制作过程,可以极大程度的提高求职者的核心竞争力,以便获得更好的工作岗位。在实际制作个人简历

审计工作计划范文模板

审计工作计划范文模板(精选22篇)审计工作计划范文模板 篇1  第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况  组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:  1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。  2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。  3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。  4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时

部门审计规范工作计划怎么写

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审计部门目的在于帮助部门、单位的规范人员实行最有效的规范。下面是小编为大家整理部门审计规范工作计划的文章,希望对您有所帮助,欢迎大家阅读参考学习!部门审计规范工作计划1一、提高审计质量,发挥审计监督作用1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金规范能力、提高经济效益与社会效益等事项。3、改进审计计划规范,使审计年度计划要和我院的经济工作计

对供热企业亏损的审计浅析

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供热企业主要集中在东北、华北和西北。本站精心为大家整理了对供热企业亏损的审计浅析,希望对你有帮助。  对供热企业亏损的审计浅析  在对某供热企业资产、负债、损益情况审计时,发现账面亏损严重。经调查分析,造成账面亏损的主要原因有以下几个方面:一、收入与成本倒挂  供热企业受收费条件限制和用户配合程度等因素影响,不能全额收回暖费。这使得单位面积供热成本大于单位面积采暖费收入,供热越多,亏损越大。二、资产规模扩大,折旧费用增加  供热需求增加,管网投资呈不断上升趋势,管网里程持续延伸。与管网资产相关的加压站、中继泵站、热力站等资产规模在持续扩大。按照《企业会计准则第4号――固定资产》第十四条的规定:

审计工作述职报告3篇

审计工作的述职报告1  又到一年总结时,当第一次把述职报告放到空间时,目的是让大家能够监督我。翻起工作日志,这一年过得还是比较充实。20xx年7月参加了省注协09年审计质量检查,给我很多启示,让我从下面是小编为大家整理的审计工作述职报告3篇【优秀范文】,供大家参考。审计工作的述职报告1  又到一年总结时,当第一次把述职报告放到空间时,目的是让大家能够监督我。翻起工作日志,这一年过得还是比较充实。20xx年7月参加了省注协09年审计质量检查,给我很多启示,让我从另一个角度去理解我们所做的工作,一些看似很小的事情,却是很关键的地方,让我知道专业来自于细节。国金证券的计算机信息审计让我欣喜若狂,终于

审计工作计划范文参考

审计工作计划范文参考(通用17篇)审计工作计划范文参考 篇1  为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐朽工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并

离任审计整改的情况报告【三篇】

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整改就是整改。 以下是为大家整理的关于离任审计整改的情况报告的文章3篇 ,欢迎品鉴!第一篇: 离任审计整改的情况报告  xxx人民政府:  自收到xxx审计局对我镇<**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告>后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:  一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认