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公文审示和审定

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审计实习总结范文

(精选)审计实习总结范文【5篇】审计实习总结怎么写?时光飞逝,如梭之日,辛苦的工作已经告一段落了,回顾坚强走过的这段时间,取得的成绩实则来之不易,是时候抽出时间写写工作总结了。为了让您在写工作总结时更加简单方便,以下是小编为大家整理的审计实习总结,欢迎大家分享。(精选)审计实习总结范文精选篇1一、实习目的为了弥补审计理论课堂教学的不足。通过实训,使得学生可以将审计基础知识,审计基本理论和审计实务有机结合起来,并在“实战”演练中增强对审计的感性认识,加深对审计过程的了解,熟悉审计基本理论和技能的运用,为将来从事审计、会计工作打下坚实的基础。二、实习内容以企业的年度会计报表为实训资料,采用风险导向

审计工作计划范文汇总

审计工作计划范文汇总(通用15篇)审计工作计划范文汇总 篇1各乡镇人民政府、县直各部门:根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下:一、财政审计对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制的科学性,提高财政管理水平和财政资金使用效益。今年的预算执行审计要延伸卫生局、土地局、教育局三个单位。乡级财政决算审计按照三年审一遍的原则,今年安排对乡

审计工作自我鉴定怎么写

审计工作自我鉴定怎么写(精选3篇)审计工作自我鉴定怎么写 篇1  本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮忙支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情景鉴定如下:  一、加强学习,培养提高自身综合素质  为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自我的综合素质和本事,做一个合格的审

2017年导游年审工作总结范文

一、加强导游人员管理,确保导游服务质量二、强化导游培训服务,提升服务水平20xx年,我局先后举办了各类培训11期800余人次,组织完成了255人次的xx年度导游考试报名工作,对全市所有在岗导游人员进行了较系统全面地培训,进一步提高了导游人员从业素质,提升了我市导游服务质量。对于不参加培训、不服从行业管理的导游,我们根据《导游人员管理条例》和《导游人员管理实施办法》的规定,作出了暂缓通过年审的处理。根据国务院《导游人员管理条例》和国家旅游局《导游人员管理实施办法》有关规定,按照四川省旅游局《关于组织开展2017年度导游年审工作的通知》(川旅发〔2017〕133号)精神,为进一步加强对导游人员的管

审计工作新人年终总结_审计总结

审计工作新人年终总结_审计总结(通用3篇)审计工作新人年终总结_审计总结 篇1  刚入职的时候,怀着满腔激情谈谈自己第一个年报之前的准备工作,要对各个项目的具体行业发展情况、环境有个了解,帮助自己接下来的年报审计,被前辈批评说并无什么实际意义,后来的事实也的确如此,进入现场后,具体的程序以及工作已经能够让你焦头烂额,宏观的问题的关注对你毫无益处。反思后发现,作为审计项目组成员,你对于这个项目组最大的贡献应该是及时完成分配的相关科目审计工作,如果能够还能在完成之余协助其他成员解决一些审计问题,那就已然足够让大家欢喜了。由此可见,如何提高审计工作的效率,提升审计工作的质量,才是我们作为审计人员最需

计算软件申请的受理和审查

计算软件申请的受理和审查(精选3篇)计算软件申请的受理和审查 篇1  对于软件申请或者合同登记申请,以收到符合本办法第二章规定的材料之日为受理日,并书面通知申请人。  中国版权保护中心应当自受理日起60日内审查完成所受理的申请,申请符合《条例》和本办法规定的,予以登记,发给相应的登记证书,并予以公告。  有下列情况之一的,不予登记并书面通知申请人:  (一)表格内容填写不完整、不规范,且未在指定期限内补正的;  (二)提交的鉴别材料不是《条例》规定的软件程序和文档的;  (三)申请文件中出现的软件名称、权利人署名不一致,且未提交证明文件的;  (四)申请登记的软件存在权属争议的。  中国版权保

审计局信访个人工作总结范文

审计局信访个人工作总结范文(通用9篇)审计局信访个人工作总结范文 篇1  201x年,我局的信访工作在信访办的指导下,为切实维护改革发展稳定大局,牢记全心全意为人民服务的宗旨,规范信访秩序、加大督查力度、解决合理诉求,坚持依法办事与按政策办事相结合,实事求是与宽严相济相结合,解决实际问题与解决思想问题相结合,集中整治与建立长效机制相结合,力争在较短的时间内,切实解决信访人合理诉求的信访事项,推动了信访工作的进一步开展。  一、组织领导  1、按照市委、市政府的要求,我局信访工作在市信访领导小组的领导下进行,局成立了由局长任组长,副局长、纪检组长任副组长,各科室负责人为成员的信访工作领导小组。按

审计服务委托协议 审计委托合同优质

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!审计服务委托协议 审计委托合同篇一受托方:保山中信会计事务所有限责任公司为了规范专项资金管理,根据我局工作计划安排和局办公会议研究决定,现委托保山市中信会计事务所有限责任公司对xx项目进行审计。伟确保审计业务的委托与受托关系,签订本委托协议书。第一条委托审计的范围和内容(一)范围xxxxxxx(二)内容xxxxxxx第二条审计时间要求(一)受托方应在委托方发出审计委托通知书后的x天内进点实

2023年《我学审文章的心得》散文随笔600字优质

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。《我学审文章的心得》散文随笔600字篇一我是两年前进入网络写作的。起初,我读网络里的一些文章,读着读着,意兴就来了,于是,我也点着键盘写了起来。刚开始,我得到了昆仑一刀、晓晓、雨袂独舞等优秀写手们的指点,特别是雨袂独舞,我不但读了她的几乎全部作品,而且还读了被她审批后推荐的大量作品,她的文章读起来有一种淡香,被她推荐的作品风格各异,语言精炼,有可读性。因此,雨袂独舞的文品和人品,赢得了我的尊敬,她是我写作的重要导师之一。第

审计工作计划

审计工作计划(精选26篇)审计工作计划 篇1  为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐朽工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问

2023年审计个人述职报告,审计人员述职报告五篇

下面是小编为大家整理的2023年审计个人述职报告,审计人员述职报告五篇,供大家参考。报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。审计个人述职报告2023最新1各位领导、同志们:一年来,本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下,圆满地完成全年的工作和学习任务,在德、能、勤、绩四个方面均取得了一定的进展,同时对自己的弱点也有了清醒的认识,明确了自己的努力方向。现把一年来的工作、学习情况报告如下:一、履行职务情况我具体分管财务和审计工作,参与领导公司的财务管理、成本

民事再审申请书

下面是小编为大家整理的民事再审申请书(合集),供大家参考。民事再审申请书是司法文书的一种。民事再审申请书有别于刑事再审申请书。民事再审审申请书主要针对民事案件领域。下面是小编给大家带来的民事再审申请书,希望能够帮到你哟!民事再审申请书1申请人(原判被告、终审上诉人):李介有,男,×岁,汉族,农民。住内蒙扎兰屯市中和镇库堤河村;邮寄地址——。被申请人(原判原告、被上诉人):吴再富,男,×岁,满族,村长;邮寄地址:扎兰屯市中和镇库堤河村二街。第三人:荆树贵,男,×岁,汉族,干部,住中和镇库堤河村一街。申请事由:再审申请人因债务纠纷一案,不服呼盟中级法院在内蒙高级法院裁定指令再审情形下,做出驳回再审

异地年审委托书

异地年审委托书(通用7篇)异地年审委托书 篇1  委 托 书  委托人:________________(身份证号:________________________________) 被委托人:_______________(身份证号:________________________________) 委托事项:  本人同意委托_______________代为办理该项事项,由此委托而产生的一切后果和带来的相关损失由本人承担。  特此!  委托人(签名):  被委托人(签名):异地年审委托书 篇2  车辆管理所:  兹授权被委托人代表 (所有人)办理 (委托范围)业务。  机动车所有人确认:经

内部审计工作计划

时间流逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份计划吧。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?以下是小编为大家收集的计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。内部审计工作计划篇一1、完善审计内控制度,促进财务公司内控管理健全与完善(1)首先完善财务公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。(2)内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。20xx年为财务公司运营的第一年,各项制度处于

内部审计工作总结

内部审计工作总结(通用30篇)内部审计工作总结 篇1我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律

乡镇审计总结报告

乡镇审计总结报告(精选5篇)乡镇审计总结报告 篇1  --年至--年,共参与了20余项审计项目,其中主审完成的审计项目11项,审计涉及到民政资金,社会保险基金,教育经费,慈善资金,低保资金,福利彩票公益金,住房公积金,医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元,应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担,大胆创新,讲求实效,切实起到审计标兵的作用,主要工作成效和特色总结如下:  一、坚持民本审计,维护百姓利益。  近两年来,本着“民本审计”原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民

审计工作总结报告

  不知不觉中,我们后知后觉,努力工作已经结束。回顾过去的工作,我们收获了很多。让我们把过去的成就融入到工作总结中。如何写工作总结才能发挥最大的作用?下面是爱学范文网为大家整理的审计工作总结报告(8篇),希望可以帮助到大家。篇1:审计工作总结报告  经过科室人员一起认真讨论、研究,通过与汪书记和宋局长汇报、沟通,结合我局实际,我们继续坚持围绕中心服务大局,不断增强责任与服务意识,以加强管理为中心,以防范风险为重点,发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用,积极开展审计工作,较好地完成了年度目标任务。现将20xx年的工作汇报如下:  一、工作目标完

审计年度工作计划

审计年度工作计划(精选14篇)审计年度工作计划 篇1  xx年自控股集团开始组建运行后,审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作,通过半年来的实践经验切身体会到,作为集团的服务性部门,确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。  作为集团审计监察部的员工,我将继续在集团领导的带领下,按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作,为创一流工作制定严格的标准,并认真、严格执行。力争在xx年争创一流工作标准,我的具体工作职责与标准如下:  一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

内部审计工作计划

内部审计工作计划(通用13篇)内部审计工作计划 篇1  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。  2、20__年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。  二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下:  1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善  ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备

个人的审计工作总结

个人的审计工作总结(精选3篇)个人的审计工作总结 篇1  经过科室人员一起认真讨论、研究,通过与汪书记和宋局长汇报、沟通,结合我局实际,我们继续坚持围绕中心服务大局,不断增强责任与服务意识,以加强管理为中心,以防范风险为重点,发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用,积极开展审计工作,较好地完成了年度目标任务。现将20__年的工作汇报如下:  一、工作目标完成情况  根据年度工作目标,__年安排审计项目5项,实际完成11项,超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题(19