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内部审计访谈提纲模板

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内部审计工作计划模板2023

内部审计工作计划模板2023(精选14篇)内部审计工作计划模板2023 篇1  根据审计署的有关会议精神,结合本市XX区的审计制度的相关规定,特制定了20xx年的内部审计工作计划,具体的情况如下:  一、指导思想:  认真贯彻落实十x大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。  二、工作重点  (1)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型

内部审计工作计划模板2023

内部审计工作计划模板2023(精选23篇)内部审计工作计划模板2023 篇1  第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况  组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:  1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。  2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。  3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。  4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使

内部审计工作计划模板2023

内部审计工作计划模板2023(精选30篇)内部审计工作计划模板2023 篇1  第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况  组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:  1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。  2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。  3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。  4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使

村级访谈提纲范文三篇

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大纲是一个中文单词,意思是抓住大的或主要的东西它也指写作、口语、学习、研究、讨论等要点。 以下是为大家整理的关于村级访谈提纲的文章3篇 ,欢迎品鉴!【篇一】村级访谈提纲  (一)精准识别情况  1.村贫困人口识别情况?现有贫困人口状况?是否存在返贫,动态调整情况?  答:XX村共有农户X户,X人,现有贫困X户X人,其中2014年度脱贫X户X人,2015年度脱贫X户X人,2016年度脱贫X户X人,2017年度脱贫X户X人,2018年度脱贫X户X人,2019年度脱贫X户X人,未脱贫户X户X人,贫困发生率已降至X%。主要致贫原因为因病致贫X户,占比X%;因残致贫X户,占比X%…。  我村现有脱贫监测

村级访谈提纲范文三篇

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大纲是一个中文单词,意思是抓住大的或主要的东西它也指写作、口语、学习、研究、讨论等要点。 以下是为大家整理的关于村级访谈提纲的文章3篇 ,欢迎品鉴!【篇一】村级访谈提纲  (一)精准识别情况  1.村贫困人口识别情况?现有贫困人口状况?是否存在返贫,动态调整情况?  答:XX村共有农户X户,X人,现有贫困X户X人,其中2014年度脱贫X户X人,2015年度脱贫X户X人,2016年度脱贫X户X人,2023年度脱贫X户X人,2023年度脱贫X户X人,2023年度脱贫X户X人,未脱贫户X户X人,贫困发生率已降至X%。主要致贫原因为因病致贫X户,占比X%;因残致贫X户,占比X%…。  我村现有脱贫监测

2023年农村安全饮水访谈提纲

下面是小编为大家整理的2023年农村安全饮水访谈提纲,供大家参考。农村安全饮水访谈提纲 1.请简要介绍一下市(县)水资源条件总体情况和巩固安全饮水成果的主要思路、措施及本部门与其他行业部门特别是乡村振兴部门衔接情况。 示范区所在位置,地下水(黄河侧渗水)还是非常丰富的,通常50米左右都可以打出水来。但浅层地表水,一是水质不好(有一定的污染),二是水量不稳定(尤其是农业用水旺季时, 当前隐藏内容免费查看抽不上水来)。针对此种情况,示范区农业农村局积极谋划,采取了打深井(600米),采用集中供水的方式来保障农村饮水安全问题。在不断探索、总结经验的基础上,我们明确了城乡供水一体化的目标。通过目前

2023年内部审计工作计划模板

2023年内部审计工作计划模板(通用16篇)2023年内部审计工作计划模板 篇1  一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立  “审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审”。实践证明,内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的.基础防线。XX年,协会重点在推进内部审计制度的广泛建立,促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。  (一)开展内部审计工作情况调查。  一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直行业分会等合作,对部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等审计机关监督对象内部审计工作开展情况进行调查。通过调查,摸清目前各单位内部审计工

内部审计工作计划模板20xx

篇1第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有:1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等。5、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投

[内部审计风险管理]内部审计风险管理之研究论文

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摘要:在全球经济一体化的进程中,各国经济已经密切的连接在一起,牵一发而动全身的经济连锁已经形成,企业为实现生存与发展,在关注外部环境的同时加强企业自省、自审和自查的能力,而这依赖于企业经营活动和内部控制,通过对内部审计风险管理的研究,提出监督各项制度和计划的落实;发现薄弱环节;促进改进工作等策略。关键词:内部审计;风险;管理;控制内部  审计是会计核算中的监督过程,也是一种对于公司和企业的评价体系,通常良好的评价会对公司和企业增值,因此,需要独立、客观地进行咨询活动。经济随着时间推移日益变化与发展,内部审计也随之产生不断变化,渐渐对企业的地位产生重要影响。同时内部审计部门已经逐步变为至关重要的

2023年交叉考核干部座谈访谈参考提纲

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访谈是管理咨询获取信息的一个常用方法。咨询顾问通过与客户组织中各类人员的接触谈话,能够获取客户组织的重要的主观问题,被访谈的人也感到他们在为项目作贡献。本站今天为大家精心准备了2017年交叉考核干部座谈访谈参考提纲,希望对大家有所帮助!  2017年交叉考核干部座谈访谈参考提纲  一、省级党委和政府扶贫开发工作成效考核  (一)县级干部  1.请介绍一下全县的贫困状况,包括贫困人口、户和村的数量与比例,主要致贫原因,以及脱贫攻坚主要制约因素等。  2.县里是怎样开展建档立卡识别退出动态调整的?存在什么困难?遇到了哪些问题?你认为该如何解决?  3.请介绍一下全县脱贫攻坚责任体系建设和落实方面的

2023年人物访谈策划书 人物访谈方案模板

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了,希望能够帮助到大家。人物访谈策划书 人物访谈方案篇一策 划 书一.活动主题通过采访数学学院大四优秀学长,介绍他们大学生活的经历,展开对他们在本科期间的学习方法、专业兴趣的探讨,借鉴他们对未来发展方向的畅想规划,收集他们对学弟学妹们大学生活的几点建议,和关于大学生就业考研问题的指导。二.活动目的**学院此次举办“职业生涯人物访谈”活动旨在提供一个平台,让广大同学能够认清

[内部审计报告范文]内部审计报告格式及内容

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大家知道审计报告应该怎么书写吗?这是财务审计人员一定要掌握书写的经济文书!在此小编分享一份内部审计报告格式及内容给大家,请参考!  内部审计报告格式【1】   1.标题   包括内容:   被审计单位名称;审计事项(类别);审计期间;其他。   2.收件人   内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。   包括:   (1)被审计单位适当管理层;   (2)董事会或其下设的审计委员会或者组织中的主要负责人;   (3)组织最高管理当局;   (4)上级主管部门的机构或人员;   (5)其他相关人员。   3.正文   审计概况;审计依据;审计发现;审计结论;审计建议;

审计署内部审计工作规定|工会内部审计工作优秀总结

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xxxx年,经审办在市总党组领导下,按照《审计法》、《内部审计准则》和工会经审工作制度规定,按照省总制定的《市级工会经费审查工作规范化建设标准》,以强化工会财务收支审计为重点,以深化规范化建设为动力,紧紧围绕市总全会工作大局,抓好各项审查审计的落实,推动经审工作运行机制不断完善,努力在促进工会经费收管用方面发挥应有作用。被省总工会评为全省省辖市工会经审工作规范化建设先进单位。现将xxxx年工作情况总结如下:一、切实履行审计监督职责  市总经审办按照“三服务”原则和“全面审计,突出重点”要求,着重开展了5个方面的审查审计工作。包括市总本级年度预决算审查、县(市)区工会财务收支审计、市总所属事业单

内部审计报告范文

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审计报告是注册会计师对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表实际意见的书面文件。本站今天为大家精心准备了内部审计报告范文,希望对大家有所帮助!  内部审计报告范文  审计时间:xx年4月14日-xx年4月16日  审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性  审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。  审计意见:1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用,本次审计过程发现,集团公司各下属单位往来科目使用混乱,不易明晰反

内部竞聘简历模板

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内部竞聘简历模板因本人在校主修计算机专业,在大学期间,学习了计算机方面的一系列知识,精通Photoshop,Office,Html,A等软件的应用,对于各种软件的应用,领悟能力强,掌握较快。接下来是小编为您整理的内部竞聘简历模板,希望对您有所帮助。内部竞聘简历模板1王鹤三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)居住地:上海电 话:139********(手机)E-mail:xx最近工作 [ 1年8个月]公 司:XX公司行 业:计算机硬件职 位:采购主管最高学历学 历:本科专 业:商务管理学 校:南开大学自我评价对新鲜事物的接受能力强,能吃苦耐劳,思维敏捷跳跃,做事缜密。为人诚实守信

审计助理简历模板

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审计助理简历模板审计助理协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;小编收集了审计助理简历模板,欢迎阅读。个人基本简历简历编号: 更新日期:姓 名: 蓝小姐 国籍: 中国目前所在地: 东莞 民族: 畲族户口所在地: 韶关 身材: 156 cm?41 kg婚姻状况: 未婚 年龄: 24 岁培训认证: 诚信徽章:求职意向及工作经历人才类型: 普通求职?应聘职位: 审计师/审计专员:审计助理、职业教育/培训/家教:会计教师、会计/会计师:会计工作年限: 1 职称: 无职称求职类型: 全职 可到职日期: 一个月月薪要求: 2000—3500 希望工作地区: 广州 中山 肇庆个人工作经历:公司名

内部审计工作计划 医院内部审计工作计划优秀

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。写计划的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。内部审计工作计划 医院内部审计工作计划篇一坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《xxx属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财

公司内部简历模板

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公司内部简历模板公司内部简历应该怎么写?不同额公司有不同的需求,看看下面的电信公司内部简历模板吧!公司内部简历模板电信方面目前所在: xxx 年龄: 26籍贯: xxx 国籍: 中国婚否: 已婚 民族:身高: 160 cm 体重: 45 kg简历求职意向求职职位: 客服专员/助理(非技术):文员,银行柜员:文员,行政/后勤:工作经验/年: 2 专业职称: 无职称工作类型: 均可 就职时间: 随时期望薪资: 1500--2000 求职地区: xxx,广州,中山工作履历三东电信专营店 起止年月:20XX-05-01 ~ 至今公司性质: 其它所属行业:通信/电信运营、增值服务担任职位: 电信主管工作

内部审计工作计划

内部审计工作计划(精选13篇)内部审计工作计划 篇1  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。  2、20__年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。  二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下:  1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善  ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备

内部审计工作计划

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内部审计工作计划(精选24篇)内部审计工作计划 篇1  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。  2、20__年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。  二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下:  1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善  ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备