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应收会计工作职责应收会计工作(精选19篇)

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1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。

  2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。

  3.进行业务员应收账款催讨。

  4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

  5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。

  6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。

  7.完成上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇2

  1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;

  2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;

  3、负责定期核对往来账,催收应收款项;

  4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;

  5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;

  6、对客户的信用情况进行整理和分析,为企业的的赊销政策提供依据;

  7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;

  8、公司交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇3

  1、熟悉零售、店铺,能独立处理财务核算、业务对接工作;

  2、负责编制应收会计凭证;

  3、编制相关会计报表;

  4、完成上级交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇4

  1、负责编制记账凭证,及对银行、往来票据账目的检查和审核;

  2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等,负责公司票据领购、保存和缴销工作;

  3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;

  4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理;

  5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算;

  6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

  7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇5

  1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;

  2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;

  3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

  4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的催收;

  5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的应收管理报表;

  6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

  7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

  8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

  9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇6

  1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。

  2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

  3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。

  4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。

  5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇7

  1、 每日按照公司规定完成《日清日结监控表》,跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理,确保营业款及时回收;

  2、 每日关注收款方式变动情况,及时向门店了解相关营销活动,并进行相关账务处理;

  3、及时完成应收账款的核对及核销;

  4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;

  5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

  6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

  7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

  8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;

  6、 负责凭证的打印、整理、装订和保管。

  7、 完成上级领导分配的临时工作任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇8

  1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进措施建议;

  2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;

  3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;

  4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

  5.负责每月发票开具、抄报税工作;

  6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

  7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

  8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;

  9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

  10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;

  11.整理每月记账凭证并装订;

  12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责应收会计工作 篇9

  1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。

  2、按时完成部分月底结账对账工作。

  3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇10

  1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

  2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

  3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

  4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

  5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

  6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

  7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责应收会计工作 篇11

  1. 根据公司政策跟进客户应收款项

  2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

  3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

  4. 按照公司流程核销收款

  5. 在系统中进行发票数据的整理

  6. 其他相关的财务工作

应收会计工作职责应收会计工作 篇12

  1、负责公司应收账款核算和管理;

  2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

  3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  5、负责合同管理;

  6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇13

  根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;

  销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;

  制作销售凭证、银行收款凭证;

  核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;

  周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

  根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

  客户维护、建档;

  应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;

  装订凭证;

  领导安排的其他工作;

应收会计工作职责应收会计工作 篇14

  1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;

  2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。

  3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;

  4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;

  5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。

  6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇15

  1、每月提交本月开票计划,收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表;

  2、负责自营店结算单信息的获取及录入,确保与实际销售收入,活动扣点、商场费用等金额准确,与事业部人员沟通出现的问题,保证收款、开票等工作的及时性、准确性;

  3、负责银行回单的记账处理以及清账工作;

  4、按时完成应收月结工作,包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作;

  5、负责相应会计凭证的记账处理,确保附件、单据装订完整,保证会计资料真实、合法和完整;

  6、负责与客户的往来对账工作

应收会计工作职责应收会计工作 篇16

  1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

  2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

  3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

  4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

  5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇17

  1、根据销售合同对客户建立台账,做好销售合同的管理,保证账实相符。

  2、认真核对客户回款,做好回款确认工作。

  3、负责ERP产成品入库出库,过账,审核及编制凭证工作。

  4、 负责EXCEL版本日销售数据,做出业绩快报及业绩进度报表,提交业务部门。

  5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿,准确登录各类明细账。

  6、 按照公司制度管理直营店的费用,资金,开具发票等情况,有异常情况提交上司。

  7、 按照公司财务制度,做好费用审核工作及整理会计凭证的装订,按期与银行对账,做到账实相符。

  8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

  9、 完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇18

  1、 负责与客户对账;

  2、 负责出销量数据。录入金蝶系统;

  3、 负责审核线下经销商代垫市场费用;

  4、 负责出季度,年度营销数据的基础数据、;

  5、 负责出代理商核销数据,每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据;

  6、 负责代理商账面余款更新回款表工作;

  7、 负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对;

  8、 负责每天对业务系统里的出货单、退货单,进行及时审核、入账;

  9、 负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票;

  10、 负责登记线上渠道服务费台账;

  11、负责商标,检测报告,资质,销售合同的管理

  12、 负责上级领导安排的其他事情。

应收会计工作职责应收会计工作 篇19

  1、负责产品成本预算;

  2、实际产品成本核算,成本分析;

  4、成本费用归集与核算;

  5、制作相应的会计凭证;

  7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

  8、各部门的日常费用审核

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