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【第三季度质量工作总结】第三季度质量工作总结

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  质量是一个企业公司产品服务的生命力所在,只有把质量工作抓好了,我们才能在市场中生存下去,才能继续向前发展。下面是找总结网给大家带来的第三季度质量工作总结,欢迎阅读。

【第三季度质量工作总结一】

  一、甘肃玉门昌马第二风电场200mw工程质量工作

  1.该工程部分接地电阻超出设计要求,为了保证风电安全运行,公司联系设计院,由设计院提出方案,对该工程接地进行改造,公司选择具有丰富经验的承包商实施了接地改造工程。通过地方防雷检测部门的检测,电阻最大值为3.2ω,达到了设计图纸的4ω设计要求,确保了该该工程完全符合设计要求,消除了安全隐患。

  2.该工程的工作重点放在风电场运行方面。一方面针对风电场的生产运行,先后制定了风电场各项规章制度10项,各种记录台帐20册,专门为风电机组建立设备档案134套,为公司生产运行同提供了制度保证。另一方面加强对东汽维保单位的管理,主要从人员资格、检修设备仪器合格证、检定报告入手,建立完善维保记录台帐;同时对维保质量进行跟踪检查,发现问题及时处理解决,召开专题会议六次。东汽第三季度从2月份开始至今的上半季度中,共计处理运行过程中各类问题1861项,消缺率98.87%,设备完好率96.61%。再一方面,公司加强风电场运行人员的技能培训工作,累计培训443人次,培训时间21小时,较好地促进员工技能的提高。

  3.6月x日,新能源公司组织对该工程进行了质量外审,该工程总体质量达到了设计要求,但也存在不合格5项,一般9项。所有已整改完成,并在分公司和北一、北二项目的质量计划得到了体现和完善。。

  4.该工程资料在去季度机械完工验收的基础上,按照档案管理规定,经过项目组相关人员的整理、归类、编制,完成1980卷档案资料的移交,现已交付风电场,满足了风电场生产需要。

  二、甘肃玉门二期(三十里井子北二)48mw工程质量工作

  该工程第三季度完成基础施工后,第三季度工程建设方面由于政府办理项目核准,致使工程第三季度内未动工建设。第三季度只对24套塔筒制造的管理工作。

  1.坚持标准不放松,把住材料质量关

  塔筒质量源头取决于材料的合格。塔筒制造单位在订货时只要求板材提供炉号,按照设计和标准要求,材料复验应按批号进行。这样一来,供货厂家提供的材料试件远远够,复验数量多,制造单位多次提出按照炉号进行复验。为了确保制造质量,项目组和BV监造工程师坚持标准不放松,要求制造单位想办法与供货单位沟通,提供试件。经过多方努力,所有批号的板材经复验,其质量符合设计和标准的要求。

  2.加强现场监造工作,确保制造质量

  塔筒制造过程质量,其实对制造单位生产管理的监管过程。制造单位由于人员新、订单多、工艺不健全、管理不到位,造成焊接质量问题频发,附件质量问题多,甚至出现整条焊缝质量不合格,鉴于此种情况,公司在4月x日向制造单位发出全面停工的通知单,经过制造单位的整改完善,充实了技术力量,加强了管理,制造质量得到有效的控制;同时制造单位认同了中海油对质量的严格要求,促使制造单位管理水平得到了提高,从而使双方受益,确保了质量,达到了双赢的目的。

  经过各方共同的努力,在此过程中,召开质量专题会议8次,发出监造通知书14份,项目组通知书面3份。截止6月底24台塔筒完成所有制造工作,焊接探伤已经全部完成,合格率100%;喷砂油漆合格率100%,具备出厂吊装条件。

  3 完善管理规定,提高管理水平

  第三季度x月,新能源公司成立甘肃风电分公司。为了建立健全分公司规章制度,在总结玉门风电有限公司规章制度的经验基础上,站在分公司层面建立《管理体系汇编手册》,四个分册,8个方面,127项管理规定。其中项目管理方面6项管理规定,从项目开发、项目建设、工程验收到资料归档等方面给予具体规定,提出相关要求。

  为了适应北一、北二项目管理现实要求,公司制定了《项目质量手册》和《项目质量计划》,真正体现“事前控制、策划在先”的质量管理理念,把建设单位管理放在“点”上,从质量策划、预先设置质量控制点入手,把质量管理工作往前移,控制重点,抓住要害,保持质量管理工作高压态势,发现问题及时处理,不留隐患,保持工程进度与工程资料同步,做到完工一项,合格一项、交工一项,满足明季度繁重的建设任务需要。

  总之,第三季度质量工作在公司的正确领导下,取得了一定的成绩。为了搞好第四季度的工程质量管理工作,提出如下设想:

  1.加强质量工作的预控工作,坚持质量工作“预先要有策划,实施要有计划,过程要有检查,问题不放过”的原则,处理好预控和结果关系,把质量管理工作往前移,保持质量管理的“高压”态势,确保所有工程质量处于可控状况。

  2.坚持按程序管事,严肃工作纪律

  明季度建设任务繁重,质量管理重点放在执行工程管理的程序上,不管业主的管理工作,还是监理管理工作和承包商管理工作,都要坚持按程序进行报验、检查、验收、签证,避免随意提要求、信口开河、不按图纸标准要求办事的工作作风,比如工程材料未能检查或检查不合格不能用于工程的原则。把住这些原则和程序,工程管理工作才能做到有序、顺畅,效果才能明显。对于在工程管理中不坚持原则,违背设计意图和标准要求,擅自修改设计的行为,或应当检查项目不检查、管理不作为造成工程质量问题和拖延工程进度等行为,业主就应坚持原则,敢于管理,采取提示、通知和经济处罚等手段严肃工作纪律,确保工程建设顺利推进。

  3.建立健全工程质量管理工作台帐,确保信息传递及时

  下季度的建设任务较重,有可能两个以上项目同时建设,若沿用过去一个人盯住一个项目作法显然不现实,管理上也不经济,为了完成明季度的建设任务,在业主、监理和承包商管理工作建立完善的工作台帐,采取记“流水帐”形式,把各方管理工作的信息记录在案,随时反映工程现状,便于各方及时了解工程进展情况和质量状况。业主工作重点检查记录台帐记录状况,结合工地例会、周报、月报等方面,全面掌握工程动态信息,同时给公司领导和上级机关及时提供工程质量的有关信息,便于领导决策。

  4.抓工程资料与进度同步,规范化管理项目

  工程资料是反映工程实体质量,也是检验工作质量的“试金石”。由于公司重视甘肃玉门昌马第二风电场200mw工程的资料管理工作,在该工程最后一个单位工程验收后的短短15天内,完成如此浩大的工程资料整理工作,得益于质量管理工作前期对资料的策划、建设过程对资料的同步要求,使得工程资料很快就能整理、组卷完成,确保的工程资料齐全完整。面对明季度的工程质量管理工作,认真总结经验,查找不足,明确单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分,使工程资料就在工程一开始就进入“角色”,达到工程资料“零”返工目标,促进工程顺利推进,从而适应公司在风电建设上的大发展、快发展的要求。

  5.配合公司其它部门,共同做好昌马二的竣工验收工作

【第三季度质量工作总结二】

  1 总体评价

  第三季度,我单位在工程质量方面进行了严格的管理,狠抓施工质量的过程控制,积极配合建设、监理单位认真开展各项质量活动,迎接上级部门领导监督及检查20余次,不断完善和改进基础管理工作,严格依照质量体系控制程序开展质量控制,强化岗位职责,实现了季度质量目标。

  2 评定与评价

  第三季度,单元工程质量评定共875个,合格875个,优良846个,优良率96.7%。其中防水层铺设单元评定212个,优良206个,优良率97.2%;主洞砼衬砌单元评定282个,优良276个,优良率97.9%;衬砌后回填灌浆单元评定343个,优良326个,优良率95.1%;聚硫密封胶单元评定36个,优良36个,优良率100%;附属设施单元评定2个,优良2个,优良率100%。全季度质量评定优良率达90.0%以上,满足工程总体质量目标,评价良好。

  3 试验取样

  严格按照设计及规范要求进行试验取样,建立试验台帐登记取送样日期、试验日期、试验结果等过程数据。本季度度c30w10混凝土抗压试验取样208组,抗渗试验取样8组;直螺纹接头试验取样195组;水泥原材试验取样7组;砂原材试验取样4组;钢筋原材试验取样35组;外加剂试验取样4组;石子原材试验取样4组;掺和料试验取样4组;橡胶止水带原材试验取样1组;土工布原材试验取样2组;eVA防水板原材试验取样6次12组;HDPe板原材试验取样2组;闭孔泡沫板原材试验取样1组;聚硫密封胶原材试验取样1组。所有原材料及中间产品试验取样频率、数量、检测结果均能满足设计及规范要求,检测报告数量齐全。

  4 缺陷处理

  依照京调建函【20xx】119号关于执行《南水北调中线干线工程混凝土结构质量缺陷及找总结网裂缝处理技术规定(试行)》的通知,并严格按照批复的《二衬消缺处理方案》进行缺陷处理,并对每仓缺陷进行素描和检查验收,素描及验收等记录资料齐全清楚。本季度度共处理二衬混凝土处观质量缺陷118仓,其中达到Ⅰ类缺陷等级1仓,处理程序、方法、结果均能达到规定及方案要求。

  5 管理经验

  1)强化质量管理班子

  季度度施工初期,项目部通过对全季度施工任务分析及计划安排,适当调整了质量管理人员,调集质量管理经验丰富的人员主抓质量管理工作,并细化成主要管理人员、主要分管领导、落实日常质量管理任务人员等三个层次,强化责任意识,形成层层抓落实的良好局面,避免出现眉毛胡子一把抓的现象发生,有效地开展了质量管理的过程控制,取得了预定的质量管理目标。

  2)落实质量责任制度

  项目主要领导带头落实质量管理责任,并加强对质量管理班子的教育,从抓日常质量管理工作细节处贯彻落实质量责任制度,每季、月对质量管理人员进行考评,施以适当的奖罚措施,勉励全体施工人员积极投入到质量管理工作上来,做到勇于承担质量责任,深入开展日常质量各项工作。

  3)加强质量过程控制

  配备足额质检员,分白夜班全天24小时盯住现场施工,每道工序施工完成实行自检、复检、终检的“三检”制度,合格后方可报监理验收,验收不合格不准进入下一道工序。质检员对施工作业面每日进行巡检,重要工序进行旁站监督,确保了过程质量处于可控状态。

  6 存在问题

  1)个别施工人员质量意识不高,存在侥幸心理,突出做好日常质量行为时落实不够彻底。

  2)部分质检人员填写内业资料不够认真仔细,经常出现自检数据填写不正确现象。

  7 第四季度规划

  第四季度,我部主要进行二衬分部工程验收、主洞硅芯管铺设、竖井压力钢管安装、排气阀开挖及排气阀设备安装、场地恢复与绿化等施工任务,结合第三季度底质量集中整治及审计提出的主要问题,项目部将继续狠抓质量各项日常管理工作,强化质量责任的落实,深入开开展质量隐患排查治理,并以上级部门各级领导的监督检查为契机,不断提高质量管理水平,确保实现季度质量目标。

【第三季度质量工作总结三】

  根据第三季度质控计划及新版等级医院评审要求,护理部针对病案质量、消毒隔离、护理文书等进行了专项检查,现将存在问题进行以下汇报:

  一、病案质量

  1:长期医嘱有勾抹现象发生,首页涂改现象时常发生。

  2:首页地址填写不够详细,有空项。

  3:体温单绘画不准确(个别体温单未绘画曲线)

  4:长期医嘱及临时医嘱有涂改现象发生,有刮痕。

  5:医嘱中,护士未能及时签字

  二:消毒隔离

  1:处置台上放有污物

  2:有菌物品与无菌物品混放

  3:锐器盒未按规定使用

  4:棉签袋过期未及时更换

  5:消毒液配置过后未及时登记

  6:强力碘无开启时间

  三:护理文书

  1:体温单绘制与三检本不符

  2:护理交接班过简

  3:毁型登记有涂改

  4:交接班字迹不清,字迹潦草

  5:个别体温单无出院标识

  原因分析:

  1:部分科室患者量较大,护士工作量增加,疏于病案整理工作。

  2:新上岗护士较多,临床经验较少,虽然已经进行了整体培训,但是消毒隔离意识仍然不够。3:护士主观学习的能动性较差,不能够自觉更新业务知识,停留于较低层次。字迹潦草,所以自身整体素质也有待提高。

  4:部分责任护士责任心不够,存在马虎心理。

  5:个别护士长疏于科室的质量管理。

  整改措施:

  1:加强科室质量管理,督促护士长加强对护士的管理工作,各科室派专人整理护理病案,争取做到无涂抹,无刮痕,无漏项。

  2:在护理部对新上岗护士培训的同时,各科室开展对新护士的培训工作,增强liuxue86护士的消毒隔离意识,严格进行无菌操作。

  3:对责任心较差的护士进行批评教育,限期整改,并下达一系列整改措施,护理部并定期对科室护士进行抽查。

  此外,在本季度中护士的护理操作有较大进步,特此值得表扬!但是在护理不良事件中个别护士长对其理解有误差,误将护理缺陷报称护理不良事件。且到月末和工作量统计一起上报,这是错误的行为,我们应该做到发生护理不良事件及时上报。希望各科室护士长能够及时改正。下季度护理工作检查的重点将是优质护理工作、病案质量、及环境卫生三项,望各科室做好平时护理的整体工作,以正确的工作态度来迎接下一季度的护理工作检查!

  第三季度廊坊项目质量管理工作主要着眼于施工过程质量控制与质量体系完善,以务实的态度做好横三路、纵二路绿化工程及新开三条路、大南三通道道路工程质量管理工作。严格进行质量控制,按照公司新的一季度对项目制定的质量管理工作目标,抓好过程质量控制,做好现场检查与指导工作,加强过程质量控制力度,确保项目质量管理措施的有效执行。强化岗位责任,定期集中检查和日常巡查相结合,有针对性对重点部位、热点问题进行的抽检,及时消除质量问题隐患,确保了项目整体施工质量处在可控状态。项目质量管理整体水平稳步提高,已完工程竣工资料整理也在有序进行。现将第三季度工程质量完成的主要工作总结如下:

  一、质量工作目标完成情况

  1.公司目标指标完成情况

  公司建立质量目标责任制,签订工程质量目标责任书。

  (1)目前已组织Qc小组4个,完全能满足季度底向公司推荐优秀Qc成果1个的目标。

  (2)项目在施的横三路市政工程、纵二路市政工程、第三通道市政工程、第三大南通道工程、横三纵二路绿化工程及新开两条半路市政工程用户满意度调查均在90%以上。

  2.质量过程控制目标

  第三季度道路工程主要的施工项目:三号路、四号路及纵三路南段,按照过程控制流程,上一道工序完成检验合格后方可进入下一道工序的施工。新开两条半路整体质量控制效果有很大提高。

  二、完善质量管理制度,做好质量体系标准化工作

  1.质量管理制度不断完善

  按照局检查要求及公司文件要求,对项目质量制度进行了进一步的补充,将来更是公司质量制度汇总中的组成部分,月度质量通报显示廊坊项目质量制度比较健全。

  2.质量管理工作逐步优化,质量人员持证上岗情况得到改善

  项目加大对质量专业人员及施工人员的培训力度,保障持证上岗制度实施。本季度度已计划并进行6个质量员的取证工作,使项目质量人员配置人数满足工程要求。

  3.通过执行标准化质量管理制度,工程实体质量提高

  在质量检查方面,现在在施工程执行“三捡制”:自检、互检、专检;对分包质量管理上严格执行没有验收记录不予合格认可,验收中发现不合格做到责任到人,思想到位,实施效果较好。同时,对进度快,质量好的队伍给予奖励,现场质量管理水平提高,各类质量问题的出现减少。

  四、已完工程竣工资料整理修改。

  对工程、质检、试验等部门的工程竣工资料进行统一排序并编号,已经按照xxx档案馆要求格式、顺序初步完成了横三路竣工资料的整理。在后期工作中将建立施工现场、工程、质检、试验资料的统一工作平台,保证工程资料与现场不脱节不矛盾,提高工程资料的质量。

  五、工作中的不足

  1.质量控制方面首先在全面执行所有工序报验制度后质量验收人员不足,未能灵活调整人员配置,使质量管理工作有机进行。其次,成品、半成品保护工作不到位,需要制定有效措施进一步加强。

  2.项目质量制度需要进一步完善,对已制定的质量制度执行尚欠到位。

  3.竣工资料排列较混乱,尤其是各部门的部分资料与施工现场不统一或出现错误,办公室资料需进一步按照工程现场真实施工情况进行。

  第四季度,我们要做的工作还有很多,质量和进度是矛盾统一的,向质量要效益是廊坊项目新一季度里的质量工作目标。只要我们心中想着要时刻做好自己的工作,就一定能够做好,不管有多大的困难,我们都能够克服。下季度,我项目工程质量工作将迈上一个新的台阶!

【第三季度质量工作总结四】

  根据20xx年3季度质控计划及新版等级医院评审要求,护理部针对病案质量、消毒隔离、护理文书等进行了专项检查,现将存在问题进行以下汇报:

  一、病案质量

  1:长期医嘱有勾抹现象发生,首页涂改现象时常发生。

  2:首页地址填写不够详细,有空项。

  3:体温单绘画不准确(个别体温单未绘画曲线)

  4:长期医嘱及临时医嘱有涂改现象发生,有刮痕。

  5:医嘱中,护士未能及时签字

  二:消毒隔离

  1:处置台上放有污物

  2:有菌物品与无菌物品混放

  3:锐器盒未按规定使用

  4:棉签袋过期未及时更换

  5:消毒液配置过后未及时登记

  6:强力碘无开启时间

  三:护理文书

  1:体温单绘制与三检本不符

  2:护理交接班过简

  3:毁型登记有涂改

  4:交接班字迹不清,字迹潦草

  5:个别体温单无出院标识

  原因分析:

  1:部分科室患者量较大,护士工作量增加,疏于病案整理工作。

  2:新上岗护士较多,临床经验较少,虽然已经进行了整体培训,但是消毒隔离意识仍然不够。3:护士主观学习的能动性较差,不能够自觉更新业务知识,停留于较低层次。字迹潦草,所以自身整体素质也有待提高。

  4:部分责任护士责任心不够,存在马虎心理。

  5:个别护士长疏于科室的质量管理。

  整改措施:

  1:加强科室质量管理,督促护士长加强对护士的管理工作,各科室派专人整理护理病案,争取做到无涂抹,无刮痕,无漏项。

  2:在护理部对新上岗护士培训的同时,各科室开展对新护士的培训工作,增强护士的消毒隔离意识,严格进行无菌操作。

  3:对责任心较差的护士进行批评教育,限期整改,并下达一系列整改措施,护理部并定期对科室护士进行抽查。

  此外,在本季度中护士的护理操作有较大进步,特此值得表扬!但是在护理不良事件中个别护士长对其理解有误差,误将护理缺陷报称护理不良事件。且到月末和工作量统计一起上报,这是错误的行为,我们应该做到发生护理不良事件及时上报。希望各科室护士长能够及时改正。下季度护理工作检查的重点将是优质护理工作、病案质量、及环境卫生三项,望各科室做好平时护理的整体工作,以正确的工作态度来迎接下一季度的护理工作检查!

【第三季度质量工作总结五】

  一、医疗质量部分:

  1、病历质量情况

  20xx年第三季度质控室抽查终末住院病历142份,通过抽查病历,甲级病历103份,乙级病历39份,甲级率为72.5 %,丙级病历1份。

  第三季度病历书写排名情况,分别是儿科、妇产科、内科、骨科、外科。

  2、全院病历书写普遍存在共性的问题:

  ⑴个别病历首页填写存在缺项及误填:如出院情况与出院小结中的治疗结果不相符、抢救次数填写错误、过敏药物漏填、患者身份证号漏填或者与出生日期不相符、病理诊断、损伤、中毒因素漏填等。

  ⑵主诉书写不规范,骨科、外科较为明显,现病史相关阴性鉴别症状描写不全,手术科室医师书写体格检查中对一些阳性体征漏填或阳性体征与专科情况描写不一致。尤其是在危重患者的病历书写,如昏迷患者,前后出现不一致书写常见,臆断病历较多(昏迷患者的语颤、腹部触诊、听力、嗅觉、感觉系统等查体),确诊诊断、补充诊断不及时。

  ⑶首次病程记录中体格检查内容繁琐,重点不突出;诊断依据不充分,鉴别诊断不规范(如“病史明确”、“诊断明确”等术语明显增多。)。辅助检查分析不全,使用抗生素依据不足。术前讨论记录及转院讨论记录三级医师的发言内容无内涵,术前讨论记录内容不全,缺乏对手术中可能发生的意外应采取什么措施补救的记录。抢救记录缺少医师对于病情的分析指导意见。到目前为止病程记录中仍出现相互拷贝,内容类同的现象。

  ⑷病情评估:大部分科室均能如期进行病情评估,但个别医师对病情评估制度执行不到位,报病重病人应3天进行1次病情评估,个别医师病情评估内涵不到位,缺乏描述病情的转归、诊疗方案的调整、下一步采取治疗措施等内容。

  ⑸三级医师查房记录:上级医师查房记录存在缺陷(对于诊断依据的分析没有重点突出,缺乏特征性,而是简单的复制现病史及体格检查,缺乏对鉴别诊断的分析意见)。个别科室医师记录大查房时,标题上未明确的表示大查房或者在记录主治医师查房录时,未注明上级医师的职称。

  ⑹上级审核把关:仍有部分临床科室上级医师未审阅大病历或只签名不审阅或手签名不及时的现象,医嘱中有院内会诊一次,但是病历中缺少会诊单等。《手术安全核查表》缺少主刀医师手签名;会诊记录主治医师未电子签名或手签名。

  (7)各种同意书的书写问题:

  ①医患沟通记录:内容繁多,无重点;

  ②委托书:患者栏代签较多,病历中出现不适代理人签字现象。

  ③手术同意书:书写无针对性,大部分手术同意书一样。

  ④转院及自动离院告知书:模版未修改,内容不完善。

  ⑤输血四联单:填写不全;输血种类不符;无医师签字。

  (8)运行病历除存在上述情况外,还普遍存在:病程记录不能及时书写,有缺漏现象,

  3、临床路径运行情况

  第三季度临床路径运行122例,入组121例,入组率99%,完成74例,完成率61%。主要审核9月份临床路径,主要问题如下:

  (1)、医嘱时间与路径不相符;

  (2)、护理级别不符

  (3)、用药混乱与路径无关

  (4)、各种处理不安路径要求,随意添加。

  (5)、各种变异无记录

  (6)、疾病与路径不符合,(第一诊断不是路径名称)

  4、处方分析

  (1)疾病名称未填

  (2)药物作用于疾病不相符

  (3)书写格式错误

  5、住院病历抗菌药物点评情况

  在住院患者一类切口预防性使用抗生素100%,超范围使用抗生素问题普遍,越级使用抗生素无审批及说明。

  6、医师交接班执行情况

  第三季度各临床科室医师交接制度执行到位,未出现缺漏医师交接记录及记录不全的现象。

  二、部门规章制度及核心制度部分

  大部分科室都能如期进行核心制度、部门规章制度的学习,但学习掌握情况不好,知晓率不高,所以执行的也不到位。尤其是会诊制度执行的不到位,科室间会诊在会诊单发出去后,并在反复催促下才来会诊,而且不能妥善处理病人,有相互推诿的现象。

  三、建议

  1、各科主任应加强科内医务人员对20xx年版《病历书写基本规范》、首诊负责制、三级查房制度、会诊制度、危重病人抢救制度、疑难病例讨论制度等的学习。

  2、各科主任应加强科内病历三级质控力度,加强三级医师责任意识,各负其责,层层把关,提高病历书写质量。

  3、各科室主任及上级医师应加强审核、指导工作,不要把质控病历流于形式,要认真审阅并修改后方可签名,才能提高病历质量。

  4、应加强手术病人管理,将《手术安全核查表》中要求的内容做到实处,不要流于形式,严格执行手术分级管理及手术资格的准入,杜绝越级手术的情况发生。

  5、应按照《抗菌药物临床应用指导原则》合理使用抗生素,避免发生滥用抗生素的现象。

【第三季度质量工作总结六】

  一、 质量异常统计分析

  图1-1 质量异常环比图

  图1-2 三季度质量异常分布图

  图1-3 各责任部门三季度质量异常分布图

  1. 截止20xx年9月底,质量异常数量总计477件,月均53件;

  2. 三季度质量异常总计179件,较二季度的174件有所增加;

  3. 目前质量异常数量依旧较多,非常不利于产品质量的管控;

  4.本月结构外协在制设备多数为后期拼装阶段,部分为备料阶段,而问题多发于制作过程中,随着下月协作企业逐步进入实质性制作阶段,问题将会集中出现,因此必须重点关注;

  5.机加车间本季度质量异常数量稳步下降,一方面说明从8月份强制性要求执行的《产品加工流程检验卡》已初见成效,操作工人自检意识有所加强;另一方面也说明工艺文件的指导性有所提高,质量管理部门的过程控制方法也正趋于规范。

  二、典型质量问题通报

  1. 钢结构防腐不按图纸要求

  目前工艺管理部下发的涂装工艺均要求进行喷砂除锈,并未根据设备不同而对除锈方式进行区别对待;实际生产过程中,生产部门在未接到任何除锈方式更改通知的前提下,就大范围采用手工除锈,直接影响设备防腐年限。如20xx-67/68/69/70液压挂车采用手工除锈,漆膜外观差;20xx-43游艇搬运机主结构手工除锈,漆膜外观差。

  2.车辆标准件锈蚀

  平板车技术协议要求所有标准件采用钝化镀锌件,实际多数安装的紧固件为非镀锌件,使螺栓防腐效果较差,影响整体效果。如即将发货的20xx-45平板车标准件已经出现锈迹;公司预投的20xx-47平板车验收时标准件锈蚀严重。

  3.下料质量问题

  目前预加工车间火焰切割边质量较差,且缺陷的补焊打磨责任不明确,各车间对缺陷视而不见相互推诿,检验员控制执行难度大。

  4.成品发货状态

  发货时不注重外观清洁,油污及积尘较多,影响产品外观质量。如即将发货的20xx-043轮胎式游艇搬运机,存在卷扬机外观油脂污染,轮辋积尘、油污污染,销轴表面锈蚀等问题。

  三、 各车间9月份零部件一次交验合格率

  截止20xx年9月25日,各车间9月份零部件一次交检合格率情况如下:

  1. 机加车间交检1016批次,存在质量问题的28批次, 一次交检合格率为97.24%;

  2. 预加工车间交检327批次,存在质量问题的24批次, 一次交检合格率为92.66%;

  3. 涂装车间交检40批次,存在质量问题的3批次, 一次交检合格率为92.50%;

  4. 结构车间交检117批次,存在质量问题的11批次,一次交检合格率为90.68%;

  5. 总装车间交检15批次,存在质量问题的4批次, 一次交检合格率为73.33%;

  6. 外购件交检172批次,存在质量问题的5批次,一次交检合格率为97.09%。

  四、 三季度零部件一次交验合格率统计分析

  图4-1 三季度各车间零部件交验合格率

  图4-220xx年已统计零部件交检合格率折线图

  1. 公司制定的20xx年质量目标要求比20xx年提高5%,即达到97.1%,但仅仅从本月统计的数据来看,只有机加车间达到了目标要求,且3季度只有本月达到规定要求。

  2. 除总装车间外,其它各车间相比上个月合格率均在稳步提高。纵观总装车间本年度的统计数据,总装交检合格率极不稳定(最低33.3%最高100%,本月73.33%),其不稳定的原因有二:一是统计方法的不尽合理,需要化整为零,分系统进行检验统计,将成品整车检验与各系统装配检验区分对待,以真实反映车辆装配过程合格率;二是总装车间整车未完全自检就仓促报专检,导致整车检验时车辆性能及装配问题较多而影响合格率。

  3.截止目前,各车间一次交验合格率均未完成质量目标。机加工车间和预加工车

  间离目标比较接近,后3个月在维持目前数据的基础上,适当努力就能完成目标;结构车间和涂装车间完成目标的难度较大,接下来的第4季度每月至少要达到99.7%才能达到目标要求;而总装车间即使第4季度每月都达到100%,年度平均也只能达到93.7%,无法完成年度质量目标。鉴于此数据,各生产车间必须高度重视,加强和重视自检,尽最大可能来实现或接近质量目标。

  五、质量责任追究情况通报

  第三季度公司接报质量事件共计24起,其中21起已根据《质量责任追究管理办法》,分别进行了调查、原因分析、责任判定和经济处罚,详见附件<20xx年第三季度质量责任追究明细>;另有3起质量事故:14-28、14-38、14-55质量事故,正处于技术分析过程中。

  第三季度的已处理的21起质量事件造成直接经济损失共计48874元;对责任单位的处罚金额合计39868元,涉及到公司内3个中心/部门,处罚落实共计17人/次;共计8家外协/供应商因质量问题遭到处罚。

  表5-1 20xx年质量事件曲线

  表5-2 第三季度质量事件数量同比图

  图5-3 第三季度质量事件数量环比图

  通过表5-1、5-2、5-3可得出以下结论:

  1、质量事件数量呈逐渐上升的趋势;

  2、随着项目开展的深入,合同订单的增加,在产品实现各环节存在的问题逐渐的暴露出来;

  3、质量责任追究工作在追究力度、追究范围上都得到大幅度加强,能够起到降低产品成本、提高产品质量的作用。

  图5-4第三季度处罚金额分布图

  质量事件发生的主要原因

  技术:①图纸漏下;②设计失误;

  生产:①结构焊接外包队作业质量问题; ②装车漏装;③工艺发货清单漏下; 外协加工/供应商:质量意识差,质量管理不到位。

  六、20xx年第二次质量管理体系内部审核通报

  1、审核结果

  本次内部审核共发现2项不符合项,1项观察项,2项问题项。

  2、共性问题

  ①记录清单存在缺项漏项等现象,部分记录表格的填写不完整、不规范,影响可追溯性。

  ②体系文件的执行力度不够,需加强。

  3、改进意见

  ①各部门内审员要严格按照质量管理体系要求对本部门的体系文件、记录进行逐一整理,纠正原来不符合要求的格式及填写不规范的内容,使文件和记录趋于完善。

  ②为加大质量体系文件的执行力度、提升公司内审员队伍的内审水平,质量管理体系工作小组决定:于本年度第三次内审前组织一次全面的质量管理体系培训,要求全体内审员必须按时参加。

  4、结论

  通过本次内审,整体上,公司按照iSo9001::2008标准建立、实施的质量管理体系能够有效运行,具有防止不合格、满足顾客要求和法律法规的能力。但在审核中发现,由于公司人员变动等原因,个别部门在质量管理体系文件的执行力度上有减弱的迹象。

  七、第四季度工作重点

  1.十月份完成支架车安标评审整改;

  2.十一月份完成第三次质量管理体系内审;

  3.十二月份完成管理评审。

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