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会计交接清单

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规范财务人员的管理,确保财务人员变动岗位时,区分岗位变动前后岗位责任人的责任。本站为大家带来的会计交接清单,希望能帮助到大家!

  会计交接清单

  月份表:

  一、 公司开业以来5261的第一个月至接4102账月份每一个月的“记账凭证”1653二、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利 润 表”

  三、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”

  四、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”

  五、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”

  六、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”季报表:

  企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”

  公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表

  企业所得税税率是多少

  年报表:

  一、 账务指标报表

  二、 印花税申报表

  三、 年报“企业所得税清算汇缴”

  四、 年检“工商年检表”

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  1、交接前的准备工作。

  会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作:

  ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕;

  ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

  ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

  ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

  ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

  2、移交点收。

  移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

  具体要求是:

  ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。

  ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。

  ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。

  ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

  ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。

  ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。

  3、专人负责监交。

  对监交的具体要求是:

  ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。

  ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。

  4.交接后的有关事宜。

  ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

  ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。

  ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。

  注意事项:

  第一、交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。

  第二、发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。

  第三、有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。

  总之会计交接一定要注意。否则后果自负。所以不要怕麻烦。涉及会计方方面面一定要核实。前任会计交接后没有责任的。

  会计工作交接完毕后,必须在移交清单上签名或盖章的人有 监交人 移交人 接交人

  内容:

  1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

  2、月末须注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用,贷:累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加(城建税,教育费附加等)由当地税务机关决定。

  3、月末编制完科目汇总表之后,编制两笔分录。第一笔分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借:主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷:本年利润。第二笔分录:借:本年利润 贷:主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。

  会计交接清单

  1

  钱的交接:

  主要是出纳交接。

  (1)熟悉一下出纳做哪些工作;

  (2)清点保险柜中的现金,看一下跟现金日记账是否一样,只要钱账相符,才可以交接;

  (3)清点剩余的银行支票有多少张、银行承兑汇票有多少未到期的,并与会计登记的应收票据明细账核对相符,不相符的不能交接;

  (4)银行账户的交接:基本户、一般户、个人户、银行卡等包括明码以及账户余额,一定要与银行日记账余额核对相符;

  (5)未走账的原始单据的交接:如借条、发票、合同;

  (6)已经编制好的收付款记账凭证也要交接

  (7)现金日记账与银行日记账也要交给新来的出纳

  2

  账的交接:

  主要是针对会计的交接。

  往来账的交接:交接清楚哪些欠款属于死账,经过领导同意后进行坏账处理;

  三栏式明细账的交接

  多栏式明细账的交接

  库存商品明细账的交接

  总账的交接:一定要跟日记账、明细账余额核对相符,只有账账一致才可以交接

  对于有的公司存在内外账的情况,都要做到账账相符;

  会计交接的时候一定要把财务报表交给新来的会计。

  3

  税的交接:

  主要是适用于有的大企业专门有税务会计;

  增值税发票领购簿

  金税盘、报税盘交给新来的会计

  国税的纳税申报密码

  地税申报的密码

  国地税联系人电话

  国地税的纳税申报表

  咱们公司每个月增值税税负率一般控制在多少要交接给新来的会计

  把尚未认证的进项发票交接给新来的会计,告诉新来的会计怎么来认证进项发票

  勾选认证、现场认证、扫描认证

  将公司剩余的空白的纳税申报表交接给新来的会计

  4

  物的交接:

  物不是指的仓库中的商品,那属于仓库保管的交接

  会计日常用的办公用品交接给新来的会计:电脑、打印机、装订机、计算器、纸张、笔、文具;

  会计档案也要作为物体交接给新来的会计:以前年度的凭证、账目、报表、合同

  财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码

  有关印鉴的交接

  相关资质、证件的交接

  5

  人的交接:

  指的是与财务部门相关联的人员都要一一对接一下

  与人力资源

  与采购部门

  与销售部门

  与仓库部门

  与行政部门

  与管理层

  总结

  会计的交接掌握基本的原则:分工不分家、钱账物三分管、内部牵制的原则!

  双方交接完毕一定要有交接清单,至少三人签字!

  即便于双方已经交接,但是遇到财务问题随时沟通!

  会计交接清单

  (一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。

  (二)尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

  (三)整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料

  (四)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;

  实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。

  移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。

  现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。

  会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。

  银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。

  移交人员经管的票据、印章和其它实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。

  接替人员应当继续使用移交的会计帐簿,不得自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。

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