主办方对公款使用情况和学校财务制度执行情况进行了认真的自查,及时纠正了存在的问题。以下是小编收集的学校财务管理自查报告,供您参考。
学校财务管理自查报告范文(一)
为了严格执行国家农村义务教育经费保障机制改革政策,加强学校财务管理,提高公用经费使用效益,根据钟第[20 * *]34号文件精神,我校组织人员对公用经费使用情况和学校财务制度执行情况进行了认真自查,并及时纠正了存在的问题。自检报告如下:
一是学校成立财务自查领导小组
按照[20 * *]34号文件精神,学校成立了学校财务自查领导小组,组长由XXX校长担任,副主任XX担任副组长,由XXX、XXX、XXX等组成。是成员对2023年学校财务预算的编制和执行情况、一免一补工作以及学校财务相关工作进行自查。
二、学校公共资金预算的编制和执行
1.通过对比20**年的财政预算与截至2023年12月的支出(见统计表),自查小组一致认为,学校高度重视预算编制,财政支出以预算为基础,学校严格坚持使用公共支出的范围和方法,加强培训费、办公费用、印刷费、水费、电费等日常公共支出的管理。
2.学校没有将职工补贴列入公款,发生的招待费超标。20**年,在公款中,学校没有以任何名义向教职工发放奖金和补贴。学校严格控制招待费用,来访者通常由主管领导陪同,按最低标准支付。
三、学校财务制度及其实施
1.学校制定和完善了财务制度,加强了财务工作。
在学校财务工作自查中,学校总务室完善了原始凭证签字制度、财务审核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳岗位责任制等十项财务管理制度,并贴在墙上,随时提醒;财务工作中严格执行财务计划,编制学校财务预决算和财务报表,做到内容真实、数据准确、报表及时;同时,学校建立了各种审计制度,使账目清晰、真实;科学管理学校财务档案,建立健全会计与出纳之间的牵制制度,做到每月结算清晰。
2.加强财务管理,规范教育经费使用程序。
严格执行收费政策,杜绝学区内乱收费村班现象。今年,学校利用公告栏等多种形式宣传收费项目和标准,严格执行县物价局xxx教委制定的收费政策和标准。学生的费用全部由班主任收取,在总务处结算,杜绝乱收费现象。
在资金使用上,学校严格执行事业单位财务制度改革的有关规定,坚持预算管理,严格使用程序,对学校维修实行集体研究,报教委批准后实施,严格执行发票报销审批制度,坚持一支笔和一个账户。,对不符合规定的票据将拒绝支付,违反财经纪律的行为要坚决抵制。无白条会计和私人小金库现象。
第四,认真落实学生一免一补工作
我们学校在20**的春天喜欢它。一免一补学生395人,教材13825元,生活费45元,补助5400元;享受秋天两免一补。有400人,免教材费1.4万元,以上专项资金总支出27825元。我们学校完全遵循县财政和教育委员会的精神来享受一免一补对贫困生进行充分核实,并在好广场、村委会、学校公示后确定最终受益者,确保资金真正落实到最贫困学生手中,让贫困生享受国家惠民政策。
学校财务管理自查报告范文(二)
一、收取学费
(a)收取学生费用
我们学校收取的学生费用是按学期收取的。在学年开始时,由总务办公室分组收集。收费标准为:每学期学费400元/学生,住宿费80元/学生。书费由教务处根据不同专业进行预算,由总务处统一收取,期末统一结算。
在收费过程中,应当严格按照收费的有关规定进行公示和挂牌收费。当天将收取的所有费用交给学校出纳开具财务部门统一开具的收据,收据全部存入财务账户。严禁学校的所有办公室、部门和教师向学生收取任何费用。
(2)勤工俭学收入
我们学校勤工俭学的主要收入来源有:学生食堂、食堂、基地。学校应每年向管理人员收取管理费,在学校设立勤工俭学专用账户,并将收取的管理费按时存入财务账户,严格按照勤工俭学计划433 该系统按使用收费。
(三)教职工的房租、水电费等零星收入按月或按学期统一归集存入专用账户。
二、学校经费的收取
学校所需费用按有关规定按月向主管部门申请,由会计统一收取。
学校经费实行校长负责制。采购所需物品时,超过1000元的,经领导小组讨论后,报县采购中心批准后采购。在支出中,生成的票据应由经办人员签字,委托人核实签字批准后方可报销。
三.资产管理
由于校舍不足,没有统一的储藏室,所购物资由总务处严格登记,做好贷款登记。用户教师从总务室取出,保管使用,在期末或年末统一清理,不再统一使用的材料回收管理,在学年开始时根据需要发放给用户教师。
四、学生各种补贴的管理
对于学生国家助学金和各种学生助学金,学校设有专门账户和管理人员,做到专款专用。同时,严格按照相关文件和相应的操作程序设立账户支付学生费用。
动词 (verb的缩写)培训资金的管理和使用
学校培训经费严格按照文件规定和培训程序收取。具体由学校财务办和招生就业办根据培训计划和培训流程将所需经费报校长审批,总务办统一采购耗材。学员补贴由培训班教师报招生就业办公室汇总,校长签字,由财务办公室统一发放。
不及物动词上级拨款的管理
上级拨付的各类资金严格通过财政专户专项资金专用,不存在截留或挪用的违法行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期由总务室牵头,校长为组长,各办公室负责人、工人、女青年、女青年组成审计小组,检查学校的财务收支情况,并在专职会议上公布账目,列出大笔资金的支出。
经过学校的认真自查清理,我们学校没有乱收费,也没有私设小金库、虚报、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
学校财务管理自查报告范文(三)
为了加强财务管理,规范和加强会计工作,我校高度重视,及时召集校委会,召集学校财务、总务、后勤、工会、班主任等有关人员进行学习讨论,对我校近年来的财务管理工作进行了认真的自查。报告如下:
1.为了加强自查,确保相关人员及时到达,我校成立了财务管理自查领导小组。校长包海源任组长,主管财务的李欣兴任副组长,会计李彦宏、教师代表郑敬明任成员。
二、根据县财政局、教育局的有关要求和学校的实际情况,我校编制了学校收支预算。学校的一些重大收支必须提前公开,事后要定期公示;学校每年要在教师大会上做财务报告,要经过教师大会批准。
第三,我们学校严格执行收费政策,免除学生杂费和课本费。根据文件规定,只收取空白作业费用,其标准向社会公布。在我们学校的收费中,没有强制要求学生购买教材的行为。严格按照国家政策和上级单位的要求,执行和落实,不得任意收费。
四、学校严格加强预算,将学生的作业费用全额纳入预算。严格执行收支两条线管理。
5.我们学校严格执行国家规定的开支范围和标准。所有支出均按实际发生额列支,无虚假报表,无借条作为报销凭证。对于大额支出,必须由经理和证明人签字。涉及基础设施项目的支出,附合同、资产负债表及其他相关材料。
第六,我们学校无私小金库和& other账户外账户以及其他违规行为。学校的一切支出都严格遵守财经纪律和财务制度,没有乱花钱、铺张浪费。
七、学校对于学校的资产增减,都做好登记,以便查阅证据。建立了资产采购、验收、储存、使用、移交和维护的物流管理体系。每年年底,定期检查资产。账实相符,卡实相符,账实相符。
八、我校按照上级有关规定,做好生活困难学生生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额支付给家长。
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