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退税申请书范文通用12篇

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退税申请书范文 第一篇

xxx国税二所:

本企业20__年度年终汇算调整后所得元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:元,20__年公司总计亏损:元,实际弥补亏损额:元,可结转以后年度弥补的亏损额为:元,本企业20__年度亏损金额元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:元。( 20__年度未弥补亏损额为:元, 20__年度元)

本企业20__年度实现利润元,四季度预缴企业所得税为:元,(计算:— )

经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额元应退回,故向国税局提出退税申请

__有限责任公司

20__年6月6日

退税申请书范文 第二篇

退税申请书范文[第1篇]个人所得税退税申请书范文_______税局:20____年____月____日,因*作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于20____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。____________公司20____年____月____日[第2篇]增值税退税申请书范文____国税局:我公司是________________(基本情况)。 根据____规定,我公司为免税企业。____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。特此报告,请核准-___________公司(公章)____年____月____日[第3篇]出口退税申请书范文国家xx局:我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记*号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,中华*共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记*书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,**____元。____年累计出口____美元,**____元。(详见附表)因我公司受*国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。____________有限公司____年____月____日[第4篇]企业所得税退税申请书范文____市____区国税局:兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。望批准-申请人:________有限公司日期:20____年____月____日[第5篇]地税退税申请书范文地税局领导:20,,年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务*,*金额59300元,共交贵局税费合计3380。1元(其中营业税2965元,城市建设税207。55元,教育费附加8xxx5元,营业税附征59。3元,其它专项59。3元),*开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的*,要求我公司按国税产品销售类普通[增值税xxx*开出。为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税*,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。由于,,经开区国税局在20,,年4月18日已给我公司下发新的税务登记*,将本公司营业税转为[营改增xxx增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415。1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼-____________有限公司____年____月____日

退税申请书范文 第三篇

__________税局:

本公司____________________(纳税编码:________)。因____年6月7日在申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为____年1月01日至____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥元,已扣款成功(电子xxx号:___________)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥元。

在____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业

开户行:__银行

银行账号:________

特此说明!

退税申请书范文 第四篇

某区xx局:

20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

某某公司

20xx年某月某日

呵呵,给楼主几个建议:

估计楼主的单位是国有企业的面大,一般只有国有企业才有国拨土地和自建房产。

1、退税申请越简练越好。也许俺给你的退税理由和你公司实际退税原因不符,但是就这个大概意思。俺感觉你们是否可以减免房产、土地税呢。

2、最终税款能否成功退回,不是楼主的退税申请写的有多好。是从所属地税退税吗?主要还是看楼主单位今年给地税贡献了多少税收。或者大领导是否有影响力。

3、如果楼主能在财务领导或大领导跟前说上话,建议一下,既然多交了两年,退一年交一年最好。不伤和气。

1、“申请单位(人)”——是纳税人的单位名称的全称。可参照《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》中的“纳税人全称”栏填写。

2、“纳税人识别号”——是纳税人税务登记号的15位或18位号码。可参照《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》中的“纳税人代码”栏填写。

3、“纳税人编码”——是纳税人12位电脑编码。若没有该号码,则可以不填写。

4、“开户银行名称”——是纳税人缴纳税款的银行名称。可参照《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》中的“收款银行”栏。

5、“开户银行行号”——是对应填写缴纳税款银行名称的行号(8位号码)。可参照《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》中的“收款银行”栏。

6、“收款帐号”——是填写纳税人缴纳税款的银行账号。

7、“税款所属期”——指纳税人发生该笔应交税款的所属期。

8、“xxx号码”——根据《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》右上角红*的8位号码来填写。

9、“税种”——根据《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》上的“税种(品目名称)”栏的内容填写。

10、“已入库税额”——根据《中华*共和国税收电子转帐专用完税*》上标明的税款金额。

11、“申请退税金额”——纳税人申请的退税额。“合计”栏小写金额前必须有**符号“¥”,大写金额与“**”字样间不得留有空白。

12、“申请退税原因”——必须填写,一式四联均要加盖公章!公章内容要与申请单位一致。若无公章的个体户,必须由法定负责人签名。

退税申请书范文 第五篇

国家xx局:

我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,xxx海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的`申报。

我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,人民币____元。____年累计出口____美元,人民币____元。(详见附表)

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

____________有限公司

____年____月____日

退税申请书范文 第六篇

退回个人所得税所需要的资料:

1. 经办人身份证原件,复印件(两份)

2. 退税申请(两份,盖章) 见下文

3. 缴税的银行回单

4. 收入退还审查表(xx局领取,一式四份,盖章)将资料准备齐全,到地税局办理退税

关于xx公司x月份个人所得税退税的申请

连云港地税局: 20xx年x月x日,因操作失误,我公司将x月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为¥¥¥元,税款于20xx年x月x日缴入xxx级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。

xxx公司

20xx年x月x日

退税申请书范文 第七篇

1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。

2、“开户银行”应写明分理处或储蓄所,“银行账号”应填写存折账号。

退税申请书范例

______________国家xx局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________

___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表

企业(公章)

年 月 日

退税申请书范文 第八篇

地税局领导:

2023年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计元(其中营业税2965元,城市建设税元,教育费附加元,营业税附征元,其它专项元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在2023年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

申请日期:

声明怎么写08-11

退税申请书范文 第九篇

________海关:

根据你关签发的`税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

1.已缴税款金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

2.申请退税理由:_______________________________________________。

3.申请退还金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

4.申请人名称:___________________________________________________

5.开户银行:_____________________________________________________

6.开户银行账号:_________________________________________________

注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。

退税申请书范文 第十篇

地税局领导:

2023年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务*,*金额59300元,共交贵局税费合计3380。1元(其中营业税2965元,城市建设税207。55元,教育费附加8xxx5元,营业税附征59。3元,其它专项59。3元),*开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的*,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”*开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税*,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在2023年4月18日已给我公司下发新的税务登记*,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415。1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

相关知识

地税申请退税程序

(一)审批范围

1。各区地方xx局(包括蛇口地方xx局,下同)

(1)征管范围内的纳税人的政策*退税;

(2)各区地方xx局工作过失造成的误征退税;

(3)征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;

(4)征管范围内企业所得税(含外商投资企业和外国企业所得税,下同)汇算清缴退税;

(5)委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年度在工程或项目所在地征管xx局缴纳的营业税及其附加和代征的各项税款的退税;

(6)检查中发现应退税。

2。稽查局(包括第一、二、三、四、五、六、七稽查局,下同)

(1)征管范围内的纳税人的政策*退税;

(2)征管范围内企业所得税汇算清缴退税;

(3)征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;

(4)检查中发现应退税;

(5)外国投资者再投资退税。

(二)政策*退税

纳税人应向主管xx局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

1。(zs052);

2。纳税申报表原件、复印件;

3。完税凭*等已缴税款*原件、复印件;

4。税务机关批准其享受有关税收优惠政策的批文的原件、复印件或批准申请人购买国产设备抵扣税款批复的原件、复印件;

5。纳税人书面申请或其他说明材料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、*件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,在完税凭*原件上加盖“已申请办理退税”字样*,填开连同所有*件资料原件退还纳税人。

(三)企业所得税汇算清缴退税

纳税人应在次年4月底(外资企业和外国企业为5月底)之前向主管xx局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

1。;

2。完税凭*等已缴税款*原件、复印件;

3。纳税人报关的会计决算报表、所得税预缴申报表和年终申报表原件、复印件;

4。纳税人书面申请或其他说明材料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、*件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,在完税凭*原件上加盖“已申请办理退税”字样*,填开连同所有*件资料原件退还纳税人。

(四)检查中发现应退税

xx局在税务检查中发现应退税的,在送达(一式两份)时通知纳税人填写,连同和如下有关文书资料到本xx局税收宣传咨询窗口申请办理退税。

纳税人应向税收宣传窗口提供的有关文书资料:

1。原件、复印件;

2。已缴纳税款凭*原件、复印件;

3。;

4。税务机关要求提供的其他资料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、*件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,在完税凭*原件上加盖“已申请办理退税”字样*,填开连同所有*件资料原件退还纳税人。

(五)误征退税

纳税人应向征管xx局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

1。;

2。完税凭*等已缴税款*原件、复印件;

3。申报表原件、复印件;

4。纳税人书面申请或其他说明材料;

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、*件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,在完税凭*原件上加盖“已申请办理退税”字样*,填开连同所有*件资料原件退还纳税人。

(六)纳税人因填写申报表错误、计算错误、适用税种科目税率错误等失误申请退税

纳税人应向主管xx局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

1。;

2。完税凭*等已缴税款*原件、复印件;

3。申报表原件、复印件

4。纳税人书面申请或其他说明材料;

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、*件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,在完税凭*原件上加盖“已申请办理退税”字样*,填开连同所有*件资料原件退还纳税人。

(七)委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年在工程或项目所在地征管xx局缴纳的营业税及其附加和代征的各项税款

纳税人应向征管xx局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

1。(zs052);

2。完税凭*等已缴税款*原件、复印件;

3。申报表原件、复印件;

4。纳税人书面申请或其他说明材料;

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、*件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,在完税凭*原件上加盖“已申请办理退税”字样*,填开连同所有*件资料原件退还纳税人。

(八)外国投资者再投资退税

纳税人应向稽查局文书受理窗口提出退税申请,并提供以下资料的原件和复印件:

1。企业的书面申请及;

2。增资企业或被投资企业的税务登记*、工商营业执照、工商物价信息部门出具的注册资本变更通知书;

3。国家外商投资管理部门关于增资或新办企业的批准文件;

4。国家外汇管理部门的**利润再投资*;

5。企业董事会关于股利再投资或新办企业的决议、经相关*部门批准的企业章程;

6。企业记录利润再投资过程的会计凭*,被投资企业记录接受投资的会计凭*;

7。再投资利润所属年度的企业所得税完税凭*;

8。企业再投资当期的资产负债表、现金流量表和银行存款汇总表;或被投资企业投资当期的资产负债表、银行存款汇总表及投资款项的银行进账单和银行询*函;

9。再投资利润所属年度至利润再投资前一年度间各年度的会计师审计报告;

10。再投资利润所属年度的税务处理决定书(税务检查结论书)或未经税务机关检查年度的企业所得税年度纳税申报表;

11。注册会计师关于被投资企业增(投)资的验资报告;

12。申请全额退税的企业,需提供被投资企业获取的产品出口企业或者先进技术企业批文;

13。税务机关要求报送的其他资料。

对资料齐全、复印件与原件相符且具申请人公章及经办人签字的申请,文书受理窗口人员在复印件上加盖“经审核与原件一致”字样*,将填开的及所有*件资料原件退还纳税人,并填制,连同受理的其他资料移交审核人员。

对不予受理的申请,受理人员应告知申请人不予受理的具体原因。

再投资退税批复中的退税对象必须是投资者本人,自xx年1月1日起至xx年底,对国内外经济组织作为投资者,以其在境内取得的缴纳企业所得税后的利润,作为资本投资于西部地区开办集成电路生产企业、封装企业或软件产品生产企业,经营期不少于5年的,按80%的比例退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。再投资不满5年撤出该项投资的,追缴己退的企业所得税税款。办理此类型的再投资退税,可比照外国投资者再投资退税的程序,由主管xx局初审后报市局企业所得税处审核,经批准后按照外国投资者再投资退税的程序办理退税手续。

退税申请书范文 第十一篇

我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为__,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为____元,其中应税销售收入为__×元,缴纳增值税额为__×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)

目前贵局批准我公司每月领购×次开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)

______单位名字

20__年__月__日

退税申请书范文 第十二篇

地税局领导:

20__年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380。1元(其中营业税2965元,城市建设税元,教育费附加元,营业税附征元,其它专项元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在20__年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

申请日期

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